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文件管理流程

上傳人:燈火****19 文檔編號:253592526 上傳時間:2025-03-16 格式:DOCX 頁數(shù):12 大?。?06.75KB
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1、精品 ******** 有限公司 文件編號 LT/LC001 -2013 文件管理流程 修改狀態(tài):0 版本號:A 頁碼:1/6 1、目的 對本公司所有文件進行控制,確保各部門所使用的文件均為有效版本。 2、范圍 適用于本公司所有文件的控制。 3、職責(zé) 3.1 行政部為文件控制的歸口管理部門,負責(zé)公司文件、國家法律法規(guī)、技術(shù)標準的標識、發(fā) 放、歸檔管理。 3.2 總經(jīng)理負責(zé)各項流程、標準、操作規(guī)范、技術(shù)工藝、制度等文件的批準、發(fā)布及修改的審 批; 3.3 生產(chǎn)廠長負責(zé)工藝文件、產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件的審核; 3.4 各職能部門負責(zé)本

2、部門文件(含外來文件)的實施、管理控制,保證只能使用有效文件。 4、文件的分類及定義: 4.1 受控文件:需要對文件的編制、審核、批準、分發(fā)、更改、回收等進行控制的文件,其封 面文檔有紅色“受控”標識。對需更改的受控文件更改后應(yīng)對原文件進行收回,作銷毀處理或 加蓋“作廢”標識。 4.2 非受控文件:非受控文件不再使用時,該類文件具封面或頁面上無“受控”印章標識,文 件更改不必通知文件持有者。 4.3 流程文件:指導(dǎo)員工如何進行和完成工作內(nèi)容的文件。 (如:采購管理流程、文件管理流 程、不合格品管理流程等涉及多個部門的流程性文件。) 4.4 外來文件:指來源于公司外部的與公司有關(guān)的文

3、件。(如:法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、 客戶要求等。) 4.5 作業(yè)指導(dǎo)文件:要求、說明、規(guī)范、工藝或產(chǎn)品標準、指南等詳細說明特定作業(yè)是如何有 效運作的文件。(如:各工序的操作規(guī)程和各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。) 4.6 其它管理制度:制度、規(guī)定、崗位說明書等。 5、工作流程: 5.1 文件的分類及編號 流程性文件: 分類編號:LT/LC; 作業(yè)指導(dǎo)文件: 分類編號:LT/ZD ; 標準類文件: 分類編號:LT/BZ ; 其它類(管理制度): 分類編號:LT/QT; ******** 有限公司 文件編號: LT/LC001 —2013 文件管理流程 修改狀態(tài):

4、0 版本號:A 頁碼:2/6 記錄、表格: 分類編號:LT/JB; - 可編輯 - 公司紅頭文件按照年度及順序號進行編號 外來文件依據(jù)外來自有編號存檔 5.2 部門代號(受控號): A—龍騰公司 B—營銷中心 C —行政中心 D —技術(shù)中心 E—采購部; F—財務(wù)部; A0一董事長 B0 —營銷部 C0 —行政部 D0 —技術(shù)部 A1 —總經(jīng)理 A3—安委會; B1 -客服部; C1 —人力資源部; D1 —質(zhì)保部; G—生產(chǎn)中心 G1—生產(chǎn)車間 G2—倉庫 精品 5.3 文件的編寫和審批: (1)公司規(guī)劃由

5、總經(jīng)理提出,行政部起草,高層管理例會審核,董事長批準。 (2)各類流程、標準、工藝、規(guī)程、方法、制度由文件所屬部門編寫,部門最高領(lǐng)導(dǎo)審核, 總經(jīng)理批準。 (3)各部門內(nèi)部文件由各部門負責(zé)編寫,部門主管審核,部門最高領(lǐng)導(dǎo)批準。 (4)外來文件由行政部負責(zé)發(fā)放,對于個人的信件、信函不留存檔,其它文件(如:法律、 法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等文件)由行政部確定發(fā)放范圍,并加印受控章、標識部門 編號后予以發(fā)放至對應(yīng)部門。 (5)公司所有文件(除部門內(nèi)部的非受控文件外)必須由行政部統(tǒng)一發(fā)放、歸檔管理。 5.4 文件的編號、登記、標識和編目: 5.4.1 編號規(guī)定: 流程性文件:

6、 ******** 有限公司 文件編號: LT/LC001 -2013 文件管理流程 修改狀態(tài):0 版本號:A 頁碼:3/6 記錄、表格: 精品 作業(yè)指導(dǎo)文件: LT / ZD 日 標準類文件: 其它類(管理制度) 文件: 部門代碼 記錄、表格 企業(yè)代號 日 QSr-S DOE 順序號 部門代碼 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范 LT / BZ- DS 企業(yè)代號 順序號 部門代碼 標準類文件 企業(yè)代號 LT / QT B 日 口 」’廳 部門代碼 其它類文件 企業(yè)代號 ******** 有限公司 文件編號: LT/LC

7、001 —2013 文件管理流程 修改狀態(tài):0 版本號:A 頁碼:4/6 外來文件按其原編號或名稱作為分類編號 公司紅頭文件編號 德龍字[□□□]BD□日產(chǎn)件 順序號 年代號 5.4.2 發(fā)放和登記: 文件和資料正本由行政部存檔,由關(guān)副本應(yīng)嚴格按文件要求發(fā)放范圍和數(shù)量,填寫《文件 發(fā)放登記表》,復(fù)印后發(fā)放至相關(guān)部門,相關(guān)部門收到文件后在《文件發(fā)放登記表》上簽字。受 控文件由相關(guān)部門確定發(fā)放范圍,由行政部統(tǒng)一發(fā)放。 記錄、表格類文件由表格使用部門負責(zé)存檔和保管,受控的表格文件必須將文件樣本、 編號和名稱報行政部,由行政部負責(zé)編制公司所有受控表格文件的目錄, 將表格樣本進行存

8、檔, 并每月對各部門的保存情況進行檢查。 各部門的受控文件必須附有受控文件目錄表。 5.4.3 標識: 文件分為“受控”和“非受控”兩類。 a)受控文件的標識 流程類文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件、標準類文件、記錄、表格、訂單、合同、客戶檔案為受控 文件,其它管理制度根據(jù)其內(nèi)容,涉及公司機密信息的設(shè)為受控文件, 一般性制度可為非受控 文件。受控文件由行政部負責(zé)加蓋紅色“受控”印章(記錄、表格、訂單、合同、客戶檔案為 便于管理可不加蓋受控印章,但使用部門必須確保文件的安全,防止泄密) ,每份文件均標注 部門代號。發(fā)放到各個部門的受控文件嚴禁丟失,文件作廢后要及時配合行政部收回。 b)非受控文

9、件不加蓋標識章。 5.4.4 所有受控的內(nèi)部文件、外來標準、法律法規(guī),必須編制《受控文件目錄表》 。 5.5 文件的作廢、回收和處理: 作廢的文件由起草部門填寫《文件作廢申請表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由行政部按原發(fā)放范 圍收回后加蓋“作廢” 印章,進行統(tǒng)一銷毀,銷毀時,必須由 2人以上人員共同銷毀,監(jiān)銷 人員必須在《文件銷毀記錄表》上簽字。如需作資料保留的 ,加蓋“作廢留存” 印章后進行分 類存檔。作廢留存文件由行政部負責(zé)存檔,并附《作廢留存文件目錄》 。 5.6 持有受控文件的人員,因工作調(diào)動或其它原因離開原工作崗位,加將受控文件交回本部 ******** 有限公司 文件編號 L

10、T/LC001 —2013 文件管理流程 修改狀態(tài):0 版本號:A 頁碼:5/6 5.7 文件的修改: 5.7.1 受控文件修改由編制人填寫《文件更改申請單》,按以下方式經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,由行政 部持《文件更改申請單》按發(fā)放范圍進行修改或更換新頁。 a)流程類文件由根據(jù)公司發(fā)展或需要,任何人均可提出修改意見 ,高層例會審議通過后,由 總經(jīng)理批準。 b)其它文件的修改,由部門提出修改意見,部門最高領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準。 c)由公司領(lǐng)導(dǎo)指定部門進行修改時,原文件審批部門提供有關(guān)的背景材料。 5.7.2 文件一般以換頁或換版的形式進行修改。 a)換頁:當(dāng)一頁中出現(xiàn)更改內(nèi)容時,應(yīng)換

11、頁。在修改狀態(tài)欄中標識1、2……表示修改次數(shù)。 b)文件經(jīng)過原則性、大幅度修改或整體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化后,應(yīng)換版。在版本號中標識A、B、C?… 表示版次。 5.8 文件的使用和保護: 5.8.1 當(dāng)使用的文件破損嚴重影響使用時,列到原發(fā)文部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,換取 新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號碼,舊文件交行政部銷毀。 5.8.2 當(dāng)文件使用人因所持的文件丟失需要補發(fā)和再復(fù)印的 ,填寫《文件復(fù)印/補發(fā)申請單》 由文件使用部門領(lǐng)導(dǎo)審核,根據(jù)文件的不同分別由以下領(lǐng)導(dǎo)進行批準: a)公司合同、客戶檔案、操作規(guī)程、工藝、質(zhì)量標準由總經(jīng)理審核,董事長批準。 b)流程類文件由編寫部門領(lǐng)導(dǎo)審

12、核,總經(jīng)理批準。 c)各部門文件由文件編寫部門主管審核,部門最高領(lǐng)導(dǎo)批準。 需要補發(fā)的文件必須在文件上編制發(fā)放號(在原文件編號后標注一 01、02……表示新發(fā) 放次數(shù)),同時注明丟失文件的發(fā)放號作廢。 5.9 文件的復(fù)印和借閱: 5.9.1 受控文件的復(fù)印由需求部門根據(jù)需要提出申請,根據(jù)5.8.2批準權(quán)限經(jīng)批準后,劉行政部 復(fù)印,并填寫《文件發(fā)放登記表》。 5.9.2 文件的借閱必須填寫《文件借閱申請表》,并注明歸還時間,經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)審核,行 政部最高領(lǐng)導(dǎo)批準后方可借閱。 5.10 媒體形式文件的管理: 5.10.1 光盤、移動硬盤類文件存檔要以不干膠標記標識,并做好文件目錄

13、,文件的打印、復(fù) 印必須按照本控制程序執(zhí)行。 5.10.2 當(dāng)文件發(fā)生修改時,應(yīng)對呈媒體形式保存的文件同時進行修改。 ******** 有限公司 文件編號: LT/LC001 —2013 文件管理流程 修改狀態(tài):0 版本號:A 頁碼:6/6 - 可編輯 - 6 、本流程相關(guān)的記錄文件及保存時限 編號 文件名稱 保存期限 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 LT/JBC0-001 LT/JBC0-002 LT/JBC0-003 LT/JBC0-004 LT/JBC0-005 LT/JBC0-006 LT/JBC0-007 LT/JBC0-008 受控文件目錄表 文件發(fā)放登記表 文件更改申請單 文件復(fù)印 / 補發(fā)申請單 文件作廢申請表 文件銷毀記錄表 文件借閱申請表 作廢留存文件目錄 長期 長期 長期 長期

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