上海嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心度決算
-
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上海嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心度決算
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/上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)
管理中心2017年度決算
目錄
第一部分上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度決算表
一、收入支出決算總表 \\
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度決算情況
說明
第四部分名詞解釋 /
4
第一部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
受主管部門委托,行使醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管;醫(yī)聯(lián)體建設(shè);系統(tǒng)內(nèi) 醫(yī)療護理質(zhì)量控制和培訓(xùn);公立醫(yī)療機構(gòu)績效管理、經(jīng)濟運行; 固定資產(chǎn)、集中核算等財務(wù)管理、藥品收入集中撥付;科研項目 管理;政策及衛(wèi)生發(fā)展研究;后勤保障。 \\
二、機構(gòu)設(shè)置
由單位根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置填寫。
根據(jù)上述職責,上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心沒有內(nèi)設(shè)機 構(gòu)。
第二部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度決算表
2017年度收入支出決算總表
單位:萬元
收入
支出
項目
決算數(shù)
項目
決算數(shù)
一、財政撥款收入 /
一、一般公共服務(wù)支出
其中:政府性基金預(yù)算財
政撥款 /
一、外交支出
二、上級補助收入
三、國防支出 \
三、事業(yè)收入
四、公共安全支出 \
四、經(jīng)營收入
五、教巨支出
五、附屬單位上繳收入
八、科學技術(shù)支出
六、其他收入
七、文化體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
H
—、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
H
卜二、農(nóng)林水支出
H
卜三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
H
卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
H
產(chǎn)六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲備支出
二其他支出 //
本年收入合計
本年支出自計
用事業(yè)基金彌補收支差額
結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計
總計
2017年度收入決算表
單位:萬元
項目
本年收入合 計
財政撥款收 入
上級補助收 入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上 繳收入
其他收入
功能分類 科目編碼
科目名稱
類
款
項
合計
208
社會保障和就業(yè)支出
208
05
行政事業(yè)單位離退休
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出\
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
210
01
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事
務(wù) \
210
01
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管
理事務(wù)支出 \
210
11
行政事業(yè)單位醫(yī)療
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
210
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出
210
99
01
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支
出 /
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公積金
2017年度支出決算表
單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)宮支出
對附屬單位補 助支出
功能分類 科目編碼
科目名稱
類
款
項
/ 合計
208
社會保障和就業(yè)支出
208
05
行政事業(yè)單位離退休
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
210
01
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理
事務(wù) \
210
01
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
管理事務(wù)支出 \
210
11
行政事業(yè)單位醫(yī)療
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
210
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出
210
99
01
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
支出 /
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
221
02
01
住房公積金
2017年度財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入/
支出
項目
決算數(shù)
項目
合計
一般公共預(yù)算 財政撥款
政府性基金預(yù) 算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
一、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教再支出
1 -
八、科學技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
1
八、社會保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲備支出
二廣、其他支出
本年收入合計
本年支出合計
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
總計
總計
10
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目
/ 合計 \
基本支出
項目支出
功能分類 科目編碼
科目名稱/
類
款
項
208
社會保障和就 業(yè)支出
208
05
行政事業(yè)單位 離退休
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險 繳費支出
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費 支出
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出
210
01
醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育管理事 務(wù)
210
01
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育管 理事務(wù)支出
210
11
行政事業(yè)單位 醫(yī)療
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
210
99
其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育支 出
210
99
01
其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育支 出
221
住房保障支出
221
02
"主房改革支出
221
02
01
住房公積金
合計 \
項目
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類 科目編碼
科目名稱
類
款
301
:工資福利支出
301
01
基本工資
301
「02
r津貼補貼
301
03
獎金
301
「04
r其他社會保障繳費
301
06
伙食補助費
301
P 07
r績效工資
301
08
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費
301
09
職業(yè)年金繳費
301
P 99
r其他工資福利支出
302
商品和服務(wù)支出
302
P 01
:辦公費
302
02
印刷費
302
03
咨詢費
302
04
手續(xù)費
302
05
水費
302
「06
r電費
302
07
郵電費
302
r 08
p取暖費
302
09
物業(yè)管理費
302
「11
:差旅費
302
12
因公出國(境)費用
302 \
r 13
;維修(護)費
302
14
租賃費
302
r 15,
r會議費
302
16
k培訓(xùn)費
302
17
公務(wù)接待費
302
18
專用材料費
302
24
被裝購置費
302
r 25
r專用燃料費
302
26
勞務(wù)費\
302
27
r委托業(yè)務(wù)費\
302
28
工會經(jīng)費 \
302
P 29
r福利費 \
302
31
公務(wù)用車運行維護費\
302
39
;其他交通費用 \
302
40
稅金及附加費用 \
302
99
其他商品和服務(wù)支出
303
對個人和家庭的補助
12
303
01
離休費
303
「02
r退休費
303
03
退職(役)費
303
04
撫恤金
303
05
生活補助 /
303
\醫(yī)療費
303
08
助學金 /
303
P 09
獎勵金/
303
11
住房公積金
303
12
:提租補貼
303
13
;購房補貼
303
99
其他對個人和家庭的補助 支出
310
[其他資本,莊支出
310
02
辦公設(shè)備購置
310
r 03
:專用設(shè)備購置
310
07
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
310
r 13
公務(wù)用車購置
310
19
其他交通工具購置
310
99
其他資本,莊支出
合計
13
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
機關(guān)運行 經(jīng)費決算數(shù)
合計
因公出國
/ (境)費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車 購置費
公務(wù)用車\ 運行費
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
0
0
14
單位:萬元
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
項目
合計\
基本支出
項目支出
功能分類 科目編碼
科目名稱
類
款
項
合計
注:上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無
數(shù)據(jù)。
15
第三部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度決算情況 /說明、
一、關(guān)于上海市衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度收入支出決算
總體情況說明
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度收入總計為萬
元、支出總計為萬元。與 2016年度相比,收入、支出總計各減
少萬元。主要原因:項目減少 1個。 \\
二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度收入決
算情況說明
本年收入合計萬元,其中:財政撥款收入萬元,占 100%。
三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度支出決
算情況說明
\ 本年支出合計萬元,其中:基本支出萬元,占 %;項目支出 萬元八占%。
四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度財政撥
款收入支出總體情況說明
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度財政撥款收支總
決算萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少萬元,
下降%。主要原因:項目減少 1個。/
五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公
共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心、2017年度一般公共預(yù)算財 政撥款支出萬元,占本年支出合計的100% o與2016年度相比, 一般公共預(yù)算財政撥款支出減少萬元,下降'%。主要原因:項目 減少1個。/
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況、
/ 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公共預(yù)算財 政撥款支出萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出\ (類) 萬元,占%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)萬元,占 %;住房 保障支出(類)萬元,占%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公共預(yù)算財 政撥款支出年初預(yù)算為萬元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算 的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 工資福利支出調(diào)增。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 。主要用于:繳納基
本養(yǎng)老保險。年初預(yù)算為萬元,支出決算為萬元。決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因:基本工資及績效工資調(diào)增。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職 業(yè)年金。年初預(yù)算為萬元,支出決算為萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 的主要原因:基本工資及績效工資調(diào)增。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管 理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項) 。主
要用于:人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費。 年初預(yù)算為萬元, 支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要 原因:人員經(jīng)費調(diào)增。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)。主要用于:繳納職工醫(yī)療保險。年初預(yù)算 為萬元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因:2017年9月2人調(diào)離。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項) 。主要用于:
項目經(jīng)費。年初預(yù)算為28萬元,支出決算為萬元,完成預(yù)算的%。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)c 年初預(yù)算為萬元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因:基本工資及績效工資調(diào)增。
六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公,
共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公共預(yù)算財 政撥款基本支出萬元,包括人員經(jīng)費萬元,公用經(jīng)費萬元?;?支出中:
1、工資福利支出萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、 社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務(wù)支出萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨
詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(鏡) 費用、維修(護)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、 其他商品和服務(wù)支出。
3、對個人和家庭的補助萬元。主要用于獎勵金、住房公積
金。
/ 4、其他資本性支出萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。\
七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度一般公
共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度“三公”經(jīng)費財政
撥款支出年初預(yù)算為萬元, 支出決算為0萬元,其中:公務(wù)接待 費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算已調(diào)減。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年度一 致,均為零。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度無“三公”經(jīng)費財 政撥款支出。
八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度政府性
基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心
算財政撥款支出
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心
2017年度無國有資本經(jīng)營
22
預(yù)算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費
2017年度政府采購金額
/ 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 支出。
(二)政府采購支出情況
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心
(以合同簽訂為準)為萬元,其中:貨物采購金額萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心
無車輛;無單位價值 50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值 100萬 元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理情況
上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心 2017年度預(yù)算績效管理工 作開展情況如下:本單位執(zhí)行上級制定的預(yù)算績效管理制度, 2017年度未開展重點績效項目評價。 /
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:一指單位本年度從本級財政部門取得的財
政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥 款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動
取得的收入。 \\
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之
外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
\ 六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施, 需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)
展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展
非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國
(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中 :因 公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境 外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家 重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開 展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務(wù)用車購置及運 行維護費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新, 以及用于安排市內(nèi)因
公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事 業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公 用經(jīng)費支出。